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01 制定倉儲管理規定
02 起草商品編号管理辦法
03 制定商品入庫管理制度
04 制定商品儲存保管制度
05 制定商品出庫管理制度
06 制定呆廢料處理制度
07 起草倉庫安全管理規定
倉儲部
制定倉儲管理規定(一)倉儲管理規定内容
為了完善倉庫的管理,倉管員需要制定一個完善的倉儲制度去規範倉管員的行為,并對倉儲工作中入庫、出庫、保管、庫存控制等作業方式加以規範化管理。
倉管員在制定倉儲管理規定時,需要考慮的問題包括以下5點。
①倉管員的工作紀律。
②商品驗收入庫管理辦法。
③商品儲存保管管理辦法。
④庫存商品控制與分析辦法。
⑤商品出庫管理辦法。
(二)倉儲管理規定模闆
第一章 總則
第一條 為使倉庫管理工作規範化,保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經營管理服務,結合本公司的集體情況,特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務。
1.根據本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
2.做好物資的保管工作,據實登記倉庫實物賬,及時填報庫存報表,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
3.積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好呆滞物資的處理工作。
4.做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作,确保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。
第三條 公司各部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、後領用的規定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事後及時補辦出、入庫手續。
第四條 本規定适用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章 入庫管理規定
第五條 采購物資抵庫後,庫管員要按照已核準的訂貨單、采購申請單和送貨單仔細核對物資的品名、規格、型号、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤後将到貨日期及實收數量填記于訂貨單或采購申請單,同時開具入庫單辦理入庫手續。
第六條 如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題,要及時向上級反映,同時通知售後服務部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現場鑒定,必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要求收下該物資時,倉庫管理員要告知上級,并于單據上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。
第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到訂貨單或采購申請單時,倉庫管理員應先洽詢采購部門,确認無誤後始得辦理入庫手續。
第八條 發生退庫或退貨産品時要認真審核退貨單或有關憑證,核查批準手續是否齊全,認真記錄退庫或退貨産品數量、質量狀況。退庫或退貨産品要單獨存放,如可重新銷售應優先出庫。
對于使用單位退回的物資,倉庫管理員要依據退庫原因,研究處理對策,如原因系由于供應商所造成的,要立即通知采購部門。
第九條 入庫時要認真查抄入庫号碼,填寫入庫号碼單。每日業務終了,及時将入庫号碼單報至統計員處輸入計算機。
第三章 出庫管理規定
第十條 辦理出庫時要認真審核出庫單或領用單,核查出庫批準手續(特别要注意有無财會部門“收訖”、“轉訖”戳記)是否齊全,嚴格依據所列項目辦理出庫,并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正,然後才能發貨。
第十一條 發放物資時,要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則,發貨要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四減數”。同時,要堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、唛頭不清不出庫。
對貪圖方便,違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,倉庫管理員應負經濟責任。
第十二條 優先保證自提商品,及時準确交給貨主并當面點清。
第十三條 出庫時要認真查抄出庫号碼,填寫出庫号碼單。每日業務終了,及時将出庫号碼單報至統計員處輸入計算機。
第四章 物資儲存保管規定
第十四條 物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,合理有效地使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放的物資以分類和規格的次序排列編号,上架的物資以“四号定位”的地址編号法進行編号。
第十五條 物資堆放的原則。
1.本着“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排垛位,并按照規定确定地距、牆距、垛距、頂距。
2.按物資品種、規格、型号等結合倉庫條件分門别類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數、作業和盤點方便、貨号明顯、成行成列、文明整齊。
第十六條 建立碼放位置圖、标記、商品卡并置于明顯位置。商品卡上載明物資名稱、編号、規格、型号、産地或廠商、有效期限、儲備定額。
第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。
第十八條 倉庫建立庫存數量賬,每日根據出入庫憑單及時登記核算,月終結賬和實盤完畢後與财會部門對賬。
第十九條 經常進行盤點,做到日清月結,按規定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發現盈餘、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經批準不得擅自調賬。
積極配合财會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與财會部門對賬,保證賬表、賬賬、賬物相符。
第二十條 倉庫環境衛生要每日清掃并做好保持工作,每次作業完畢要及時清理現場,保證庫容整潔。
第二十一條 做好各種防患工作,确保物資的安全保管。預防内容包括防火、防盜、防潮、防鏽、防腐、防黴、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條 确實做好安全保衛工作,嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏,提高警惕。
第二十三條 确實做好防火安全工作,庫區内嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。
第五章 庫存控制與分析管理規定
第二十四條 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法,實行工作質量标準化,不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低将各存貨項目分為A、B、C三類,對不同類别的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分标準、控制方法及适用範圍之間的關系如下。
第二十五條 庫管部門要會同有關部門(财會、采購、銷售等)協商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉,提高資金的使用效果。
第二十六條 做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作,在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量。
第二十七條 定期進行庫存物資結構與周轉分析,及時上報預警信息,協助做好報損、報廢和呆滞物資的處理工作。
第六章 倉管員工作要求與紀律
第二十八條 嚴格履行出入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。
第二十九條 妥善保管出入庫憑單和有關報表、賬簿,不可丢失。
第三十條 做好保密工作。
第三十一條 倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,由上級監交,隻有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。
第三十二條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
第三十三條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作,确保倉庫和物資安全完整,庫容整潔。
第三十四條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
第三十五條 做到四“檢查”。
1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丢失。
2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隐患。
3.經常檢查庫内溫度、濕度,保持通風。
4.檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
第三十六條 嚴格遵守倉庫工作紀律。
1.嚴禁在倉庫内吸煙、動用明火。
2.嚴禁酒後值班。
3.嚴禁無關人員進入倉庫。
4.嚴禁未經财務總監同意塗改賬目、抽換賬紙。
5.嚴禁在倉庫堆放雜物。
6.嚴禁在倉庫内存放私人物品。
7.嚴禁私領、私分倉庫物品。
8.嚴禁在倉庫内談笑、打鬧。
9.嚴禁随意動用倉庫的消防器材。
10.嚴禁在倉庫内私拉亂接電源、電線。
第三十七條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符,庫管員要承擔由此引起的經濟損失,其上級負領導責任,并視情節按本公司《員工獎懲制度》的相應條款進行處罰。
起草商品編号管理辦法(一)商品編号管理辦法内容
為了提高倉儲管理的質量和效率,并便于利用各種計算機對倉儲商品進行管理,就必須要在商品入庫前對其進行編号。為了統一對商品的編号,一份商品編号管理辦法就必不可少。一般來說,商品編号管理辦法應該包括以下2方面内容。
①商品編号的方法。
②對商品編号的使用。
(二)商品編号管理辦法模闆
一、目的
為加強物料的管理控制工作,使物料管理工作簡潔化,以提高工作效率和完善物料管理。
二、适用範圍
本公司生産産品所使用的生産性主要材料,輔助材料等。
三、編号規定
1.編号規則
本公司物料編号為10位數字和字母混合編号,如下。
2.類别碼
(1)第一、第二位号碼為類别号,用阿拉伯數字表示。
(2)公司物料主要分為:電子、塑膠、五金、包料、化工等。
(3)電子類商品編号為01~20,塑膠商品編号為21~40,五金商品編号為41~60,包裝商品編号為61~80,化工商品編号為81~90,其他商品編号為91~99。具體參照《商品編号一級分類表》。
3.價格碼
第三位号碼為價格碼,為英文字母,價格高者為A,中等價格者為B,低價格者為C。具體參照《價格分類表》。
4.材質碼
第四位号碼為材質碼,為英文字母。如塑膠類使用ABS料的商品編号為A,使用PP料的商品編号為P,使用HIPS料的商品編号為H等,具體參照《材質分類表》。
5.顔色碼
第五位号碼為顔色碼,為英文字母。采用與商品最相近顔色的英文單次的第一個字母。紅色為R,黃色為Y,黑色為B等,白色為W,具體參照《顔色分類表》。
6.規格碼
第六第七位号碼為規格碼,為數字或字母,表示此種物料的規格,具體參照《物料規格編碼對照表》。
7.流水碼
最後三個号碼為流水碼,為阿拉伯數字,當前面的編号都相同時,采用流水碼對其進行分别。
四、編号使用
1.對入庫商品均進行統一的編号處理
商品入庫後必須按照上述編号規定對其進行統一的編号處理,并保證編号的唯一性,不得出現重号的情況。
2.對編号後的商品要用其編号代替該商品
對編号後的商品進行管理時,一律使用商品編号代替該商品。
倉儲部
制定商品入庫管理制度(一)商品入庫管理制度内容
商品入庫是倉管員接觸到商品的第一個環節。倉管員必須根據商品的特點制定恰當的商品入庫管理制度,從而保證入庫商品的數量、質量符合要求,并根據要求填寫商品入庫報表,以便于對商品的跟蹤管理。
商品入庫管理制度中應該包括的内容如下所示。
①商品接貨規範。
②商品驗收及異常情況處理辦法。
③各類商品入庫方法。
④各種入庫報表的填寫方法。
(二)商品入庫管理制度模闆
第一條 采購單處理
倉管員接到采購部門轉來的采購單時,應将采購單按商品類别、來源和入庫時間等分門别類歸檔存放。
第二條 商品标簽
商品在待驗入庫前應在外包裝上貼好标簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。
第三條 内購商品入庫
1.商品入庫前,倉管員必須對照采購單,對商品的名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,确認無誤後,将到貨日期及實收數量填入請購單。
2.如發現實物與采購單上所列的内容不符,倉管員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收到狀況,并請采購部門會簽。
第四條 外購商品入庫
1.商品運抵倉庫後,倉管員應會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對商品名稱、規格和數量,并将到貨日期及實收數量填入采購單。
2.開箱後,如發現所裝載商品與裝箱單或采購單記載不符,應立即通知采購部門處理。
3.如發現所裝載商品有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在2 000元以上者,倉管員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀态以利公證作業。如未超過2 000元,可按實際數量辦理入庫,并在采購單上注明損失程度和數量。
4.受損物品經公證或代理商确認後,倉管員應開具索賠處理單呈倉庫主管批示,再送财務部門及采購部門,請其辦理索賠。
5.入庫以後,倉管員應将當日所收料品彙總填入進貨日報表作為入賬依據。
第五條 交貨數量超額處理
交貨數量超過訂購量部分原則上應予以退回,但對于以重量或長度計算的商品,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意後予以接收。
第六條 交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意後,可采用财務方式解決。屆時倉管員應通知采購部門聯絡供應商處理。
第七條 急用品入庫
緊急商品入庫交貨時,若倉管員尚未收到請購單,應先詢問采購部門。确認無誤後,方可辦理入庫。
第八條 驗收與退貨
1.為保證企業産品與服務的高質量,必須高度重視來料質量标準問題。質量管理部門應就商品重要性及特性等,适時召集使用部門和其他有關部門按照生産要求制定商品驗收規範,呈總經理核準後公布實施,作為采購驗收依據。
2.屬外觀等易識别性質檢驗的商品,驗收應于收到商品後1日内完成。
3.屬化學或物理檢驗的商品,檢驗部門應于收件後3日内完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于商品檢驗報告表中注明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的商品,檢驗人員在外包裝上貼“合格”标簽,交倉管員入庫定位。
6.檢驗不合格的商品,檢驗人員在外包裝上貼“不合格”标簽,并于“商品檢驗報告表”上注明具體評價意見,經主管批示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知庫管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的商品辦理退貨時,應開具商品交運單并附商品檢驗報告表呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條 實施與修訂
規定呈總經理核準後實施,修訂時亦同。
制定商品儲存保管制度(一)商品儲存保管制度内容
為了保持入庫商品的原有價值,倉管員需要制定商品的儲存保管制度,以規範商品存儲階段的保管、保養及盤點等作業。
商品儲存保管制度應該包括以下3項内容。
①商品的儲存規定。
②商品的盤點規定。
③合理控制商品庫存的方法。
(二)商品儲存保管制度模闆
倉庫物資儲存保管制度
第一條 為了規範商品存儲階段的保管、保養及盤點等作業,确保入庫商品不受毀損,特制定本制度。
第二條 倉庫設商品材料實物保管賬和實物登記卡,倉庫實物保管賬按物資類别、品名、規格分類進行銷存核算,隻計數量,不計金額。同時,在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡,根據入庫單、出庫單和領料單等數字及時登記倉庫實物登記卡,保證賬、卡、物相符。
第三條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次,财務人員予以抽查或監督盤點,并由倉庫管理員填制盤點表一式三份,一聯由倉庫留存,一聯交财務部,一聯交公司有關領導,并将實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目内填列,經财務部門核實,并報有關部門領導批準,方可作調賬處理,以保證财務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第四條 倉庫物資的計量工作應該按照通用的計量标準實行,對不同物資采用不同的計量方法,确保物資計量的準确性。
第五條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生産供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資利用及積壓産品處理等情況提出建議。
第六條 倉庫的物資保管要根據各種商品種類特征,結合倉庫條件,用不同方法分别存放,既保證物資免受各種損害,有保證物資進出及盤存方便。
第七條 對特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,制定專人管理,并在其存儲區域設置明顯的标志。
第八條 建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經過倉管員的同意,并經過登記之後,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫内吸煙。
第九條 庫管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設備,保障倉庫和物資财産的安全。
第十條 倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由财務領導進行監交,并在監交表上簽字,隻有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位。
第十一條 未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和賬實不符的,倉管員應承擔由此引起的損失,其主觀經理應負領導責任。
第十二條 本制度由倉儲部負責制定,報主管領導審核後,自頒發之日起生效實施。
倉儲部
制定商品出庫管理制度(一)商品出庫管理制度内容
在商品出庫階段,倉管員要制定商品出庫管理制度,以對商品出庫進行規範化管理,從而迅速、準确、安全地完成商品出庫作業。
商品出庫管理制度應該包括三個方面的内容:出庫商品手續的審核、成品出庫操作規範、倉庫物品領用規定。
(二)商品出庫管理制度模闆
第一條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑蓋有财務專用章和有關部門簽蓋的《商品調撥單(倉庫聯)》,一式四聯,一聯交業務部門,一聯交财務部門,一聯交倉庫作為出庫依據,一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續,倉管員根據《商品調撥單》注明業務承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯由倉管員定期交财務部。
第二條 生産車間領用原料、工具等物資時,倉管員憑生産技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放,倉管員和領料人均須在領料單上簽名,領料單一式三份,一聯退回生産車間作為其物資消耗的考核依據,一聯交财務部作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第三條 發往外單位委托加工的材料,應同樣辦理出庫手續,并在出庫單上注明,并設置《發外加工登記簿》進行登記。
第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時應類比生産車間辦理出庫手續,但須在領料單上注明,且不登記實物賬,而是在《來料價加工材料登記簿》上予以登記。
第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告業務部門、财務部門和公司經理處理。
制定呆廢料處理制度(一)呆廢料處理制度内容
處理倉庫中的呆廢料,可以降低倉儲管理費用。因此,倉管員需要制定呆廢料處理制度,規範對呆廢料的管理。
呆廢料處理制度應該包括三個方面的内容:呆廢料的界定、處理呆廢料的流程、處理呆廢料的方法。
(二)呆廢料處理制度模闆
一、呆滞物料處理
1.呆滞物料的界定
某物料的最後異動日至盤查時,其間隔時間超過180天者,界定為呆滞物料。
2.呆滞物料整理
(1)倉庫于每月整理物料庫存報表時,應将呆滞物料的編号、名稱、規格、數量、最後異動日予以明确列出。
(2)倉庫管理部門統計、彙總呆滞物料總金額、數量,并列出呆滞金額或數量最多的前十種物料明細,填寫《呆滞物料庫存狀況表》。
《呆滞物料庫存狀況表》一式四聯,一聯由倉庫管理部門自存,一聯呈總經理(或生産副總),一聯轉财務部,一聯轉生産管理部物資控制部門。
倉庫管理部門應于《呆滞物料庫存狀況表》中提出呆滞物料處理建議,提供給相關人員參考,并于每月生産經營會議或生産計劃會議上提出。
(3)根據各級領導的批示對呆滞物料進行處理,并針對呆滞物料狀況對相關部門提出改進意見。
2.呆滞物料處理辦法
在處理呆滞料時,應該遵照以下辦法。
(1)将呆滞物料再加工後予以利用,如整形、重鍍等。
(2)将呆滞物料代用于類似物料,但必須不影響功能、安全及主要外觀為原則。
(3)将呆滞物料回收後再利用,如塑膠制品回收等。
(4)将呆滞物料退換給供應商。
(5)将呆滞物料轉售給其他使用廠商。
(6)将呆滞物料售于中間商,如廢品回收站等。
(7)暫緩處理,繼續呆滞,等待處理時機。
(8)将呆滞品報廢處理。
二、廢料的處理
1.廢料的界定
廢料包括各種廢舊金屬玻璃、廢紙皮、紙箱、紙盒、舊報紙、廢舊地氈、爛木闆、廢紙、廢舊塑料、廢舊麻袋等。
2.收集廢料
對于倉庫中的各種廢料,倉管員要對其進行收集。收到其他部門送交的,由倉庫管理部門統一處理廢料時,倉管員要做好登記,注明品名、收到數量,并逐月對各部門實際交廢料數量進行彙總。
3.處理廢料
對于收集到的廢料進行集中處理,并将處理後的收入上繳财務部,做相關财務處理。其餘廢舊物料作廢品按二八分成(部門占八成、公司占二成):部門所分部分,由部門自行處理;公司所分部分,作為公司無廢品的各部門統一分配。
起草倉庫安全管理規定(一)倉庫安全管理規定内容
為了保證倉庫中存儲商品的安全,倉管員要制定倉庫安全管理規定,從而做好倉庫的防火及保衛工作。
倉庫安全管理規定的主要内容包括2個方面:倉庫安全保衛制度、倉庫消防工作規定。
(二)倉庫安全管理規定模闆
第一條 倉管員應熟悉所管理物品的性能,必須掌握各種易燃易爆品的滅火方式及滅火器、消防栓的使用方法。
第二條 消防器材的位置設置明顯,易于取用,消防器材附近必須保持道路暢通,禁止堆放貨物。禁止随意挪動消防器材。
第三條 庫房工作人員要定期檢查消防器材,發現損壞或失效的要及時報告,以保證消防器材處于良好的狀态。
第四條 庫房工作人員必須按規定着裝和使用各類勞動保護用品。
第五條 物品堆放必須預留安全和運輸通道,通道内禁止堆放貨物和停放運輸工具。
第六條 庫房内外禁止任何火源,特殊情況需要動火,必須通過安保部開具動火證方可施工時,同時必須有人在現場監督。
第七條 庫房内不得有裸露的電線,所有插座必須有可靠的接地裝置。
第八條 庫房内一律使用小于60瓦的防爆燈具,燈具損壞應及時更換,并随時做到人離燈熄。庫房内不得使用加熱裝置,如電爐、電取暖器等。電梯電機間、配電房、空調、去濕設備電源附近禁止堆放物品,下班後應關閉所有的電源。
第九條 搬運完畢,防火門應及時關閉。下班後應關閉所有門窗。
第十條 所有出、入口和緊急通道必須保證暢通,相關鑰匙在緊急情況應随時可以取用。
第十一條 庫房内禁止堆放與所保管物品無關的雜物,按各種物品的安全要求分類堆放,嚴禁混裝、混放,禁止堆放與所保管物品無關的雜物。
第十二條 非本倉庫工作人員,未經允許不得進入倉庫内。
第十三條 禁止機動車輛進入倉庫内,特殊情況報經批準。
第十四條 所有物品搬運要輕拿輕放,尤其是化工産品,禁止拖、拉、抛、滾,禁止在電閃雷擊天氣和烈日爆曬下裝卸。
第十五條 化工産品的保管、領用時應避免遺撒、一旦遺撒必須及時清除幹淨。
第十六條 倉庫内貨物和垛座應堅固,不晃動碰接。
第十七條 無電梯操作證人員,禁止操作電梯。
第十八條 倉庫物品發生被盜,倉管員應及時報告并注意保護現場、協助進行調查處理。
#倉儲部##倉儲管理##制度設計#
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