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老闆給的備用金怎麼做會計分錄

職場 更新时间:2024-12-02 18:03:58

大家好,今天我們來繼續分享下其他應收款這個科目(會計科目代碼:1221)。昨天我們分享了其他應收款外單位和公司員工個人借款時的賬務處理方法,今天我們繼續分享個人出差借備用金的賬務處理方法。

老闆給的備用金怎麼做會計分錄(公司員工出差借備用金的會計賬務處理)1

比如公司王小明出差借差旅費1000元,填寫完借款審批單後到出納那借錢,會計分錄如下:

老闆給的備用金怎麼做會計分錄(公司員工出差借備用金的會計賬務處理)2

報銷差旅費有兩種情況,一是差旅費小于借款,二是大于借款,兩種情況分别舉例如下:

王小明出差回來拿來報銷單據,其中汽車過路費是120元(高速過路費,由稅務局印章),汽車加油費300元,停車費20元,餐費普通發票200元,住宿費普通發票150元,共790元,要退回210元,會計分錄如下:

老闆給的備用金怎麼做會計分錄(公司員工出差借備用金的會計賬務處理)3

假如王小明出差回來拿來報銷單據,其中汽車過路費是120元(高速過路費,由國家稅務局印章),汽車加油費600元,停車費20元,餐費普通發票200元,住宿費普通發票150元,共計1090元,會計分錄如下:

老闆給的備用金怎麼做會計分錄(公司員工出差借備用金的會計賬務處理)4

以上就是其他應收款-備用金的不同情況的處理方式,你理解了沒,希望能幫到你,今天就分享到這裡啦。

你有什麼好的方法,歡迎留言加評論。

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