日常工作中
遇到退貨等情況需要發票紅沖
不少會計人經常在後台咨詢發票紅沖方法
小編已經為大家整理好啦!
一起來看看吧!
01
普通發票跨月怎麼紅沖?
1
打開一張新的普通發票(發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開);
2
點擊“紅字”-輸入對應的藍字發票代碼和發票号碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤後,點擊“打印”
注意 如果是部分紅沖,可自行修改票面金額稅額。
02
增值稅專用發票跨月怎樣紅沖?
1
進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】;
2
在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“确定”按鈕;
注意 如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票号碼、代碼。
3
進入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表内容自動帶出);
4
點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
5
選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之後,系統返回16位信息表編号;
6
進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”;
7
在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之後點擊右上方“打印”即可。
03
電子發票如何紅沖
1
打開一張新的電子發票(發票管理--發票填開--電子增值稅普通發票填開);
2
點擊“紅字”--輸入對應藍字發票代碼和發票号碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤後,點擊“打印”。
特别提醒!
建議及時查看紅字信息表狀态
當紅字信息表狀态為"查證通過"
再開具紅字發票哦!
* 來源:航天金稅
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