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外貿企業如何申報出口退稅

生活 更新时间:2025-02-02 11:07:09

出口退稅是指國家運用稅收杠杆,獎勵外貿企業出口的一種措施。出口退稅指退還貨物在國内各生産環節和流轉環節按稅法規定繳納的增值稅和消費稅。外貿企業申請出口退稅需要準備的材料有哪些呢?退稅的流程是怎樣的呢?

外貿企業如何申報出口退稅(外貿貨物出口退稅申報流程)1

稅收核算

1. 準備出口退稅材料

包括報關單、 出口銷售發票、進貨發票、結彙水單或收彙通知書、運單和出口保險單、合同信息、産品征稅證明、出口收彙已核銷證明、與出口退稅有關的其他材料。

2. 查詢相符發票信息,發票認證:

(1)認證系統(航天信息)申報增值稅時列入待抵扣進項稅額。

(2)通過電子稅務局進行出口退稅後登錄出口退稅綜合服務平台,輸入用戶名(稅号)密碼點擊查詢區查看發票信息,查詢認證後的相符發票,相符發票有信息才可申報退稅(一般45日後才有進項發票信息)。

(3)整理相符發票(抵扣聯)對應的出口發票,出口報關。

3. 外部數據采集,下載出口報關單信息:

(1)登錄電子口岸網頁進行出口退稅後下載***文件插上口岸卡進入出口退稅申報系統,然後進行外部數據采集,接着進行出口報關單讀入後核對關單。

(2)對出口關單進行确認後進行數據檢查,點擊全選,選擇數據确認。

(3)查詢彙率,主要查詢出口日期的月份第一個工作日的彙率,具體流程是折百彙(在廣東省電子稅務局->"我要辦稅"->"出口退稅管理出口退稅在線申報->公衆查詢->彙率查詢)。

(4)進行貿易性質配置,具體是01-出口明細申報表。

(5)最後進行認證發票信息談入,選擇認證系統,下載認證結果***文。

4. 将明細錄入

(1)具體錄入流程為:将出口明細錄入關單信息讀入後自動帶出→輸入出口發票号→序号重排(物理序号)→修改關聯号→審核确認→在關單右上角寫上對應的關聯号。

(2)關聯号即所屬期4位 批次2位 序号4位(如1605010001),所屬期為如本月為6月,所屬期為201905。

(3)進貨明細錄入包括進項發票和抵扣聯,關聯号具體的操作流程為與錄入出口關單時的關聯号對應一緻錄入所屬期→批次→序号→發票号碼→商品代碼→數量→回車→序号重排→審核認可。

5. 數據檢查

對進貨出口數量關聯檢查:關單數量=發票數量,如果出現差異,需倒回到進貨明細錄入修改。其次需要對換彙成本進行檢查,最後對預申報數據一緻性進行檢查

6. 确認明細申報。

7. 免退稅申報。

首先對退稅正式申報,接着查詢本次申報數據,對退稅彙總申報表進行錄入,其次點擊增加,輸入申報年月,接着一直按回車到底後保存,對生成退(免)稅中報數據進行存盤。

8. 申報數據上傳。

具體的操作流程為:出口退稅綜合服務平台辦稅區→免退稅預申報→申報數據上傳→操作顯示已完成→查看反饋信息下載→有反饋疑點的,撤銷本次申報,倒回處理→沒有反饋疑點的,直接轉正式申報。

9. 打印退(免)稅申報數據。

需打印出口明細申報數據4份,進貨明細申報數據4份,退稅彙總申報表3份。

10. 裝訂。

(1)需裝訂退稅彙總申報表 出口明細申報數據 進貨明細申報數據,共2份。

(2)出口明細申報數據 關單(複印件) (複印件)和進貨明細申報數據 進項發票抵扣聯(正本),共1份。

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