體系負責人應根據文件規定制定内部審核計劃,比如内部審核的頻率一般一年不少于一次,可根據實際情況适當增加審核次數。
根據内部審核計劃的安排進行内部審核,并推動實施改善。
定期組織人員對各部門的文件執行情況進行稽查,确認與文件要求的符合性。
對各部門的質量目标績效指标數據進行收集、統計、分析和處置;
根據文件規定時間進行質量管理體系的管理評審實施,并持續追蹤改善結果。
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