1、對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以确定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規定和标準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目标;
2、内部審計是一種獨立、客觀的确認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統的、規範的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現其目标;
3、内部審計是指組織内部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及内部控制的适當性、合法性和有效性來促進組織目标的實現。
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